Бланк Подоходного Налога В Кыргызстане

  1. Бланки Подоходного Налога В Кр
  2. Бланк Подоходного Налога В Кыргызстане

Заявление на возврат налога в связи с его переплатой: официальный бланк и образец заполнения. Документ оформляют при получении налоговых вычетов, переплате налога в результате ошибки, возврате налога при применении налоговых льгот.

Во-многих случаях вы вправе вернуть сумму налога из бюджета. Получить 'живые' деньги.

Вариантов множество. Например, вы получили имущественный вычет при покупке жилья. Тогда вы можете вернуть сумму налога на доходы, которую с вас удержали на работе. Другой вариант. Вы платили транспортный налог. Хотя имели льготы по нему.

Закон выделяет в Кыргызстане. Подоходный налог. Налог на прибыль и налог с продаж (в. Перечень налогов Кыргызской Республики. № Вид налога. Ставка налога. Общегосударственные налоги и сборы. Подоходный налог с физических лиц.

Сумму налога, которую вы заплатили за три последних года, вы вправе вернуть. При любом варианте вам потребуется заявление на возврат налога. В нем указывают причину возврата, а также ваши банковские реквизиты, на которые налоговики перечислят деньги. Здесь вы найдете официальный бланк заявления на возврат в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF), который можно скачать, заполнить и распечатать, а также рекомендации по его заполнению (с образцом заполнения) и отправке в налоговую инспекцию. Эту форму можно применять если вы возвращаете налог в связи с его переплатой. С формами заявлений о возврате налога при получении вычетов вы можете ознакомится по ссылкам: Заявление на возврат налога: порядок заполнения Заявление на возврат налога нужно составлять по форме, которая утверждена. Эта форма является обязательной для всех налоговых инспекций России.

На нашем сайте есть:. Образец заполненной формы заявления на возврат налога. Те строки, которые нужно оформить, заполнены красным шрифтом.

Шаблон заявления на возврат налога в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF) (см. Прикрепленные файлы). Вы можете его скачать, заполнить ориентируясь на наш образец и указав собственные данные. В тех полях в которых вам нужно написать собственные данные в шаблоне проставлены вопросительные знаки и подсказки.

О том, в смотрите по ссылке. Сейчас несколько слов о том, как заполнить заявление. Общие правила Заявление состоит из трех листов.

Заполнить нужно каждый. В титульном листе указывают ваши данные и другую информацию о возвращаемом налоге. На второй лист вписывают банковские реквизиты для возврата.

Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас (паспортные данные и место регистрации (прописки)). Заявление можно заполнить от руки печатными буквами, а можно и на компьютере.

Бланки Подоходного Налога В Кр

Но подпись на заявлении обязательно должна быть 'живая' (то есть нанесенная от руки). Ее проставляют только на титульном листе. Первый лист заявления - титульный 1.

Укажите свой ИНН. Если он вам не известен, то вы можете узнать его через наш сервис.

Строку КПП заполнять не нужно. Она предназначена исключительно для организаций. Укажите номер заявления в формате '1 -'. Если вы одном и том же году подаете второе заявление, то его номер будет '2 -' и т. Несколько заявлений потребуется если: - вы возвращаете налог сразу за несколько лет. На каждый год нужно составить свое заявление; - вы возращаете разные налоги.

Например, транспортный и налог на доходы. На каждый налог нужно свое заявление; - вы допустили ошибку в первом заявлении и подаете исправленный документ повторно. Напишите код налоговой инспекции в которую вы подаете заявление. Вы можете на сайте налоговой службы по ссылке. Укажите свои фамилию, имя и отчество (при его наличии) печатными буквами в каждой строке заявления. Заполненные строки будут выглядеть так: 5. Далее укажите статью Налогового кодекса, на основании которой вам обязаны вернуть деньги.

Затем укажите код причины переплаты. Если вы заплатили (или с вас удержали) лишнее - 1, если с вас взыскали сумму принудительно (например, судебные приставы) - 2, показатель - 3 касается только организаций.

У большинства людей здесь будет указано - '1'. Далее укажите код платежа, который вы возвращаете.

Если налог - 1, если сбор - 2, если страховой взнос - 3, если пени - 4, если штраф - 5. У большинства здесь будет стоять '1'.

В следующую строку впишите сумму, которую вам обязаны вернуть. Цифра должна быть прижата к правой стороне строки (см. Пример ниже). Далее укажите код налогового периода: две буквы, две цифры и год, за который возвращается налог.

Все налоги, которые возвращают граждане, являются годовыми (налог на доходы, налог на имущество, транспортный налог). Поэтому здесь пишут 'ГД'. Годовой платеж имеет кода '00'. Далее укажите год за который вы возвращаете переплату.

Бланк Подоходного Налога В Кыргызстане

Например, вы возвращаете переплату налога на доходы за 2018 год. Тогда эта строка будет заполнена так: 'ГД.00.2018' 10. Укажите код ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). ОКТМО - это код региона где налог платился. Если речь идет о транспортном налоге - это код по вашему месту жительства (прописке). Если речь идет о налоге на имущество - это код места нахождения имущества, по которому вы платили налог. Можно по этой ссылке.

Если вы платили налоги по квитанции, полученной из налоговой инспекции, то этот код там есть. Если вы возвращаете налог на доходы физических лиц, то код ОКТМО есть в Справке о доходах (форма 2-НДФЛ), которую вам обязан выдать тот, кто выплачивал вам доход и удерживал налог. Например, компания где вы работали.

Если у вас несколько таких справок и в них стоят разные коды, то вам нужно составить несколько заявлений на возврат. По одному для каждого кода ОКТМО. Следующая строка КБК - это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр. У каждого налога свой КБК. Узнать этот код вы можете если у вас есть квитанция по налогу, который вы планируете вернуть, ранее полученная от налоговой инспекции (этот код есть в квитанции). Если квитанции нет ищите его в Интернете. Пример запроса: 'КБК по транспортному налогу', 'КБК по налогу на имущество', 'КБК по НДФЛ'.

Например, КБК для налога на доходы - 182 1 01 020 110. Мы не пишем эти коды потому что они регулярно меняются. Далее укажите количество страниц в заявлении - '003' и количество листов документов, которые вы прилагаете к этому заявлению. Если один лист - '001', если два - '002', если три - '003' и т. При возврате налога на доходы за 2018 год заполненные строки будут выглядеть так: Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа 'Достоверность и полноту сведений, указанных.' Укажите '3', номер своего телефона, текущую дату и поставьте 'живую' подпись.

Если декларацию сдает за вас представитель по доверенности впишите цифру '2', его ФИО и данные доверенности, заверенной нотариусом (серию и номер). В блоке 'Заполняется работником налогового органа' ничего писать не нужно. Если вы сдаете заявление самостоятельно (без представителя), этот блок может быть заполнен так: Второй лист заявления - банковские реквизиты и личные данные На этом листе укажите повторно свой ИНН, фамилию и впишите инициалы. Далее впишите все банковские реквизиты по которым должен быть возвращен налог. Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет. По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны.

Тикже вы можете их взять из личного кабинета того банка, в котором открыт счет (если вы оформляли доступ в личный кабинет). В Сбербанке Он-лайн нужно зайти в данные своей карты или счета кликнув на него, зайти во вкладку 'Информация по вкладу' и кликнуть ссылку 'Реквизиты перевода на счет вклада'. Для возврата налога вы должны указать на этом листе и свои данные: ФИО и реквизиты паспорта. Если вы впишите в заявление банковские реквизиты другого человека (например, жены или мужа), то деньги по такому заявлению вам не перечислят. Также вы не сможете получить деньги, если в реквизитах вами будет допущена ошибка (достаточно пропустить или написать неправильно одну цифру). Конечно во всех этих ситуациях ничего страшного нет. Деньги вам вернут в любом случае.

Но для этого потребуется новое заявление с верными данными. В результате процесс возврата затянется. Заполняют нужные реквизиты так: 1. Наименование банка - полностью в точном соответствии с данными, полученными из банка. Банковские реквизиты в точном соответствии с данными, полученными из банка.

Цифру '1' и номер счета. Нужные данные могут быть вписаны в заявление на возврат так: Далее впишите в заявление свои личные данные (ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность). Тут же надо отразить и код документа. У каждого документа, удостоверяющего личность, свой код.

В частности: - 21 - паспорт; - 03 - свидетельство о рождении; - 07 - военный билет; - 10 - паспорт иностранного гражданина. Полный перечень документов с кодами есть.

Все перечисленные данные могут быть заполнены так: Третий лист заявления - личные данные Здесь все совсем просто. На этом листе отражаем: - фамилию и инициалы; - код вида документа, удостоверяющего личность и его реквизиты; - адрес регистрации по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Если вы указали свой ИНН на первом и втором листе заявления, то третий лист можно не заполнять вообще.

Если вы все же решили этот лист оформить (что лишним не будет) необходимые данные могут выглядеть так: Заявление на возврат налога: как сдать в инспекцию Заявление может быть сдано вами в инспекцию лично или отправлено по почте. При отправке почтой днем подачи заявления считается дата его передачи почтовому отделению для отправки. К заявлению приложите все документы, которые подтверждают переплату налога. Например, оплаченные квитанции на его перечисление.

В первом случае (при передаче лично) составьте заявление в двух экземплярах. Первый отдайте в инспекцию. Второй - останется у вас. Потребуйте от сотрудника налоговой инспекции, принимающего заявление о возврате налога, проставит на втором (вашем) экземпляре отметку-штамп о принятии заявления с указанием текущей даты. Они ОБЯЗАНЫ это сделать. Во-втором случае (при отправке почтой) отправляйте заявление ценным письмом с описью вложений и, желательно, с уведомлением о вручении. Оценка письма - 1 руб.

Обязательно сохраните почтовую квитанцию об отправке и впоследствии полученное уведомление о вручении (если письмо направлялось с уведомлением). Эти документы будут подтверждать факт отправки заявления в налоговую инспекцию (квитанция об отправке) и факт его получения инспекцией (уведомление о вручении). Отследить ваше письмо можно по номеру, указанному в квитанции (почтовый идентификатор). Смотрите по ссылке. Там вы узнаете когда это письмо было вручено налоговой инспекции. Для возврата налога откройте счет в любом отделении Сбербанка (для этого потребуется только ваш паспорт). Это упростит процедуру возврата.

Почему-то в налоговых инспекциях считают, что других банков в России нет. Как мы уже сказали банковские реквизиты счета, которые нужны для возврата налога, вам дадут в отделении где у вас открыт счет. Если у вас нет данных для заполнения тех или иных строк заявления (например, вам не присвоен ИНН или вы не знаете ОКТМО) не заполняйте их.

Самое главное в заявлении на возврат это данные:. о вас (ФИО, адрес и т. Без них непонятно от кого поступило заявление;. о ваших банковских реквизитах. Без них непонятно куда платить налог;. о сумме налога. Без них непонятно в какой сумме вы требуете возврат.

Остальные данные не очень нужны. Поэтому их отсутствие - не критично. Налог вам обязаны вернуть в течение одного месяца с момента получения от вас заявления. Если налоговой инспекцией этот срок пропущен они обязаны заплатить проценты (пени) за каждый день в просрочке возврата. Проценты начисляют исходя из за каждый календарный день просрочки в возврате.

Смотрите по ссылке. Пример Сумма налога к возврату 150 000 руб. Просрочка в возврате - 48 календарных дней. Ставка рефинансирования, которая действовала в дни просрочки возрата налога - 11% годовых. Сумма процентов, которую обязана заплатить инспекция: 150 000 руб.

Налога

Х 11%: 365 дн. Заявление на возврат налога: образец заполнения Все страницы заявление на возврат налога могут быть заполнены так: Портал 'Ваши налоги' 2017 ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В РАЗДЕЛЕ 'КОММЕНТИРОВАТЬ'. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА. ДЛЯ ВОПРОСОВ ЕСТЬ! ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЗДЕСЬ, БУДУТ БЕСПОЩАДНО УДАЛЯТЬСЯ!

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ. Уважаемые знатоки, подскажите, осталось несколько вопросов по заполнению заявления по налоговому вычету. Прошу ответить на все вопросы ниже. В моём случае, покупка квартиры и регистрация была 2017г, подаю заявление в этом, 2018г. 1) в шапке первого листа в правом верхнем углу надо писать: 'от № ММВ-7-8/182@'?

Это во всех заявлениях надо писать и за периоды 2016,2015 и 2014 года? 2) какая сумма указывается, которая подлежит возврату: общая - 260 000 руб или та что отражена в справке ндфл-2 за 2017г - уплаченные налоги работодателем? Я так понимаю, что всю сумму за раз мне не выплатят, и в 2019г надо подавать ещё одно заявление на вычет. 3) если я подаю заявление в 2018г, за прошлый период (2017г) - то в заявлении я пишу: ГД.00.2017, верно? 4) разрешается ставить '-' в пустых полях? В образце на сайте налоговой - нет никаких знаков '-'.

5) Вы рекомендует прижимать сумму, которую надо вернуть - к правому боку, а в образце у налоговой - она прижата к левому боку, это критично? По идее в двух случаях можно дописать цифры.если только не забить пустые поля знаками '-'. Как лучше поступить? 6) в левом нижнем углу заявления ставится дата подачи заявления или эта дата - дата заполнения заявления и она может отличаться от даты подачи заявления? Не трогайте шапку. Это поле в ней заполнено по умолчанию. Это элемент самого бланка (как штрихкод).

Вам в нем ничего писать не нужно. Не зависимо от того за какой период возвращается налог там будет ссылка на один и тот же документ. Ту которую вам должны вернуть за 2017 год по факту. То есть удержанную с вас налоговым агентом. Она указана в 2-НДФЛ. Налоговики не вправе возвращать налог, который с вас не был удержан.

Поэтому писать сумму планируемую к возврату (260 000) не нужно. Она будет меньше. Указывается тот период за который возвращается налог. Независимо от того, когда будет подано заявление.

Не принципиально. Прочерки нужны только для того, чтобы в поле не появились лишние цифры 5. Не критично и не принципиально. Мы предлагаем тот вариант, который используется при заполнении деклараций. Тем более, что порядок заполнения заявления в этой части закон не регламентирует. Но если вы прижали к левому краю - лучше поставьте прочерки в незаполненных ячейках.

Это дата заполнения заявления. Она может отличаться от даты подачи. Быть более ранней.

Заявление на налоговый вычет Здесь представлен бланк заявления на, и налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья. С остальными графами заявления, такими как (в который вам предстоит обратиться), и вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога вы можете внизу страницы. Он представлен в формате word, который вы сможете открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами). Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное - аккуратность и внимательность. Заявление на налоговый вычет подается в налоговую инспекцию Вместе с, и, с необходимым для этого,. Декларация должна быть заполнена либо в и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо печатными буквами на, того же формата А4.

Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.